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國企內(nèi)部審計應注重決策和財務風險

時間: 2012-11-23 整理: www.ahlfyl.cn 編輯:香港公司年審 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊: 次

  在日前召開的國有企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗交流大會上,全國政協(xié)副主席、中國內(nèi)部審計協(xié)會名譽會長李金華指出,國有企業(yè)內(nèi)部審計要重點防范決策風險和財務風險,防止盲目決策造成損失浪費,防止做假賬。


  李金華說,防范風險是企業(yè)內(nèi)部審計的主要責任。當前,企業(yè)面臨的風險是多方面的,既有來自國內(nèi)外大環(huán)境的風險,也有來自企業(yè)內(nèi)部的風險,前者往往難以規(guī)避,但后者是可以防范的。


  李金華指出,來自國有企業(yè)內(nèi)部的風險主要有兩方面:一是盲目決策造成的風險,有些企業(yè)負責人個人說了算,一拍腦袋就投資十幾億元,投資失誤后造成了國有資本難以挽回的損失浪費;二是做假賬造成的風險,有些企業(yè)誠信缺失,虛報利潤,做假賬,往往導致嚴重的企業(yè)財務風險。


  李金華強調(diào),國有企業(yè)內(nèi)部審計要重點防范上述兩方面風險。要通過完善企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng),實行嚴格的科學決策和民主決策,盡可能減少決策失誤帶來的風險。要完善企業(yè)財務會計制度,努力確保財務的真實性。



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