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內部審計控制的目的

時間: 2014-08-20 整理: www.ahlfyl.cn 編輯:香港公司年審 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊: 次

因為只有全面了解內部控制,才能更好地達到分析、加強內部控制制度的目標,所以必須了解內部控制的目的。

  內部控制的目的是指內部控制想要達到的目標,大致有下列目的:

  1.保護企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整及對其的有效使用。

  2.保證會計信息及其他各種管理信息的存在、可靠和及時提供。

  3.保證企業(yè)制定的各項管理方針、制度和措施的貫徹執(zhí)行。

  4.盡量壓縮、控制成本、費用,減少不必要的成本、費用,以求企業(yè)更大地達到盈利的目標。

  5.預防和控制且盡早盡快查明各種錯誤和弊端,以及及時、準確地制定和采取糾正措施。

  6.保證企業(yè)各項生產(chǎn)和經(jīng)營活動有秩序效率地進行。

  為了達到內部控制的目的,應預先確立衡量實際績效的標準;正確記錄經(jīng)濟業(yè)務執(zhí)行情況,并將工作實績與標準目標進行比較,借以發(fā)現(xiàn)差異分析造成差異的原因以及各種因素對差異的影響程度;針對偏離目標和標準的現(xiàn)象,提出糾正的措施予以補救。還應注意一些特定控制程序的執(zhí)行,如核對會計記錄數(shù)字的準確性,保持調節(jié)表、日常編報資料、統(tǒng)制帳戶和試算表,核準與控制各種憑證,同外部資料較,將現(xiàn)金、有價證券和記錄核對預算與執(zhí)行結果比較等。





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