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  • 審計工作底稿的編制方法及技巧

    審計工作底稿是CPA和助理人員在執(zhí)行審計業(yè)務過程中形成的審計工作記錄和取得的資料,它不僅是形成審計結論、發(fā)表審計意見的直接依據(jù),也是證明CPA按照獨立審計準則要求完成審計工作、履行應盡職責的依據(jù)。規(guī)范、高效率、高質量地編制各種審計工作底稿是...

  • 發(fā)票真?zhèn)螌徲嬑宸?/a>

    發(fā)票是證明經(jīng)濟業(yè)務活動過程的重要依據(jù),也是審計經(jīng)濟業(yè)務真實性的一個重要方面。然而在現(xiàn)實生活中,一些單位和個人利用假發(fā)票謀取私利現(xiàn)象層出不窮,嚴重擾亂了社會經(jīng)濟秩序。筆者通過審計實踐介紹對發(fā)票真?zhèn)螌徲嫷奈宸N方法:一、發(fā)票票面真?zhèn)巫R別法。首先看...

  • 審計費是怎么定的

    審計費和任何一樣商品的價格一樣,需要通過漫天要價,落地還錢的談判過程才能確定。這是一個基本原則,一定要牢記。不過,理論上說,審計費是會計師事務所算出來的。怎么算的呢?會計師事務所對于不同級別的員工都有一個費率,員工級...

  • 分析會計責任與審計責任

    會計責任與審計責任雖然有著不同的涵義,然而由于會計責任與審計責任之間存在著密切的關系,致使兩者的界定比較困難。在實務中經(jīng)常會由于職責不明確而引起爭議,究其原因主要是對某些會計責任與審計責任界限劃分不清所引起的。本文對會計責任與審計責任進行具...

  • 審計人員如何識別會計造假

    有些企業(yè)為了滿足自己的私利,應對各種檢查,往往欺上瞞下,弄虛作假,報喜不報憂,按照領導意圖制作會計假賬,嚴重違反了會計制度,擾亂了經(jīng)濟秩序,損害了企業(yè)信譽。對此,必須嚴加防范,認真做好識假、防假工作。在識假中,運用現(xiàn)代風險導向審計方法是其發(fā)...

  • 偷逃增值稅的查賬方法

    1.審查會計賬簿。主要審查應交稅金賬簿,核實應交增值稅賬簿上的金額與納稅申報金額是否相符,有無采取不如實進行納稅申報的手段偷逃增值稅的情況;核實應交增值稅的賬簿記錄與會計憑證是否相符,有無采取記賬時張冠李戴,有增加銷...

  • 遞延所得稅負債審計

    (一)遞延所得稅負債的審計目標遞延所得稅負債的審計目標一般包括:確定A資產(chǎn)負債表中記錄的遞延所得稅負債是否存在;確定所有應當記錄的遞延所得稅負債是否均已記錄;確定資產(chǎn)負債表中記錄的遞延所得稅負債是否為被審計單位應當履行的償還義務;確定遞延所...

  • 產(chǎn)品成本審計

    制造成本是產(chǎn)品在生產(chǎn)環(huán)節(jié)所發(fā)生的費用,包括直接材料、直接人工,制造費用三部分,從直接材料和制造費用為例。并與前后年度直接材料成本進行比較,分析差異。(1)直接材料費的審計。①審查材料耗用數(shù)量的真實性,有無把非生產(chǎn)用料計入直接材料費用的情況。...

  • 審計作業(yè)中幾個常見問題

    一、關于審計收繳違紀資金的問題如何處理根據(jù)國務院《財政違法行為處罰處分條例》有關規(guī)定,審計機關對有關單位的財政違法行為可以采取收繳應當上繳的財政收入、追回有關財政資金的處理措施。但據(jù)筆者所知,目前審計機關只能開具兩種票據(jù),一種是罰沒票據(jù);另...

  • 審計查賬與處理

    審計查賬與處理是審計工作中必不可少的環(huán)節(jié),搞好這項工作,就能深層次地發(fā)揮出審計的各項功能。在此,筆者結合二十多年來的審計工作實踐談談審計查賬與處理的幾點體會。一、關于審計查賬1、審前準備。審前準備工作很重要,它是我們了解被審單位和對象、確定...

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