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  • 財務審計報告主要的類別

    無保留意見的審計報告 無保留意見是指注冊會討師對被審計單位的會計報表,依照中國注冊會計師獨立審計準則的要求進行審查后確認:被審計單位采用的會計處理方法遵循了會計準則及有關(guān)規(guī)定;會計報表反映的內(nèi)容符合被審計單位的實際情況;會計報表內(nèi)容完整,表...

  • 合并報表審計內(nèi)容

    (1)檢查合并報表編制的基...

  • 現(xiàn)金流量表審計內(nèi)容

    (1)檢查現(xiàn)金流量表是否按照有關(guān)企業(yè)會計具體準則的規(guī)定編制。 (2)檢查現(xiàn)金等價物的確定是否恰當。 (3)檢查企業(yè)經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動中現(xiàn)金流入流出量的計算是否完整、準確,與有關(guān)的會計資料和報表的記錄是否相符。 (4)檢查是否正確計算匯率變動對外...

  • 損益表審計內(nèi)容具體內(nèi)容

    (1)檢查損益表內(nèi)各項目填列是否完整,有無漏填、錯填;核對各項目數(shù)字之間的勾稽關(guān)系。 (2)檢查損益表與其他報表的勾稽關(guān)系,特別注意核對損益表所列產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本、產(chǎn)品銷售費用和銷售稅金及附加的本年發(fā)生數(shù),是否與其附表數(shù)一致,損益表所列...

  • 資產(chǎn)負債表審計內(nèi)容詳解

    審計人員應注重檢查資產(chǎn)負債表編制方法的正確性、報表項目的完整性以及報表所反映項目和內(nèi)容的一貫性。 (1)檢查資產(chǎn)負債表是否按照會計制度規(guī)定的科目及格式編制,復算報表各項之間的勾稽關(guān)系。 (2)將本期資產(chǎn)負債表各項目數(shù)字與前一期或各期相比,查明有無變...

  • 審計目標是什么有有什么作用

    真實性 指報表反映的事項真實存在,有關(guān)業(yè)務在特定會計期間確實發(fā)生,并與帳戶記錄相符合,沒有虛列資產(chǎn)、負債余額和收入、費用發(fā)生額。 完整性 指特定會計期間發(fā)生的會計事項均被記錄在有關(guān)帳簿并在會計報表中列示,沒有遺漏、隱瞞經(jīng)濟業(yè)務和會計事項,無帳...

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推薦內(nèi)容
  • 典型的審計方法有那些?

    典型的審計方法主要包括以下內(nèi)容:①描述。即概述各項業(yè)務的程序,或繪制各種流程圖和...

  • 內(nèi)部審計的情況

    注冊會計師可以通過了解被審計單位內(nèi)部審計的情況,為其執(zhí)行財務報表審計業(yè)務提供有用...

  • 每日一練:存貨監(jiān)盤程序

    在對存貨實施抽盤程序時,注冊會計師的以下做法中,恰當?shù)氖牵?)。 A.如果盤點記錄與...

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  • 上市公司內(nèi)部審計的特點

    我們認為上市公司與非上市公司的內(nèi)部審計,在審計程序和審計方法上沒有大的區(qū)別,主要...