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  • 財政報賬制目前存在問題

    1、項目建設程序不規(guī)范。有些項目沒有向社會公開進行招投標,缺少必要的建設程序,存在隨意擴大建設資金規(guī)模,套取資金,形成賬外資金。還有一些項目化整為另,規(guī)避招投標,暗箱操作,可隨意擴大建設項目資金規(guī)模。 2、報賬管理不到位。一是財政管理人員受專...

  • 開展價格審計的幾個關鍵環(huán)節(jié)

    近兩年來,我們針對價格審計的特點,在合理的范圍內(nèi)降低物品采購價格,最大限度地節(jié)約開支,主要抓住以下幾個關鍵環(huán)節(jié)。 一、建立價格審計制度是價格審計的前提。價格審計是一項內(nèi)容復雜、工作量大、涉及部門多、專業(yè)性較強的工作。 價格審計制度的建立,首...

  • 現(xiàn)代內(nèi)部控制概念

    現(xiàn)代內(nèi)部控制概念的主要內(nèi)容 1.控制環(huán)境:控制環(huán)境由反映最高管理當局、董事和企業(yè)所有者對控制以及控制對企業(yè)重要性的全面態(tài)度的各種行為、政策和程序組成。內(nèi)部控制結構是人制定的,也是由人完成的。因此,人的素質(zhì)及道德價值如何,對內(nèi)部控制結構的效果有...

  • 應加強對新建固定資產(chǎn)管理

    近來,在行政事業(yè)單位審計中發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理中存在以下兩個問題:一是有的單位新建辦公樓已交付使用,但不及時記入固定資產(chǎn);二是新建辦公樓裝修時,部分裝修費用直接列入行政事業(yè)支出,沒有計入固定資產(chǎn)。 根據(jù)會計制度相關規(guī)定,行政事業(yè)單位自行建造的固...

  • 審計發(fā)票把握要點

    真發(fā)票假內(nèi)容是指報銷費用的發(fā)票本身是真實的,但是通過發(fā)票報銷所指向的經(jīng)濟事項是虛假的。審計中,我們發(fā)現(xiàn)有些發(fā)票承載的業(yè)務事項或內(nèi)容存在諸多疑點,對此,我們必須花費時間和精力去進行證實。 利用真實發(fā)票進行舞弊的行為隱蔽性很強,不易被發(fā)現(xiàn),那么...

  • 用人才審計助力戰(zhàn)略調(diào)整

    根據(jù)HR Future日前的調(diào)查,只有18%的受訪CEO有自信表示自己公司有合適的人才在正確的崗位上來傳遞企業(yè)戰(zhàn)略。三分之二高管不確定企業(yè)里的高層領導者是否擁有必要的能力,不超過20%的高管清楚自己的員工能合力對抗競爭到何種地步,這種狀態(tài)下根本無法很好地進...

  • 對會務費審計應注意的問題

    審計中發(fā)現(xiàn),有的單位將活動費、旅游費、招待費、禮品、職工福利費、無法報銷的支出或不合規(guī)開支、虛列支出套取資金等以會務費名義報銷列支,發(fā)票的開具單位都是飯店、賓館、度假村等,而且沒有明細清單,要核實也比較困難。簡單的會務費隱藏著各種各樣的違...

  • 財政報賬制的現(xiàn)狀

    財政報賬制的現(xiàn)狀 財政報賬制就是在財政設立資金專戶,財政部門依據(jù)項目建設情況,嚴格審核各類項目資料和票據(jù),并根據(jù)項目資金管理辦法、項目實施和具體報賬情況,向項目單位撥付項目資金,對專項資金進行核算、管理、和監(jiān)督,項目實施單位憑項目合同和開支...

  • 發(fā)票報銷管理有待規(guī)范

    在審計中發(fā)現(xiàn),部分單位所報銷發(fā)票通過稅務系統(tǒng)查詢存在發(fā)票蓋章單位與發(fā)票領用單位不匹配、無法正確顯示查詢結果等情況。為進一步加強發(fā)票報銷環(huán)節(jié)管理工作,防止使用假發(fā)票、非法代開發(fā)票等發(fā)票違法行為出現(xiàn),提出以下建議: 一要加強宣傳教育,提高甄別能...

  • 規(guī)范審計執(zhí)法的行為

    一是審計人員要加強法律法規(guī)和規(guī)章的學習 ,特別是要熟悉《審計法》、《審計法實施條例》和《國家審計準則》等有關審計執(zhí)法的規(guī)定和要求,要真學、真會、真用,只有弄通學會,并切實運用到審計工作實踐中去,才能學而有獲、學而有思、學而有為,才能切實提高...

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