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  • 使用者必須相信審計真實(shí)性的原因

    1.遠(yuǎn)距離 財務(wù)報告的應(yīng)用者和公司的地理距離通常很遙遠(yuǎn),尤其是全國性公司和跨國公司是在一國范圍或在世界范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營活動,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、投資布局十分廣泛,地理空間距離更加突出,如一位在北京的投資者不可能直接評價一家在香港的公司資料。即使財務(wù)報...

  • 公司和市場為什么需要審計

    公司和市場為什么需要審計師為企業(yè)財務(wù)報告進(jìn)行評價 若要將內(nèi)部審計與公司的價值相聯(lián)系,需要弄清公司為什么需要內(nèi)部審計,市場和社會為什么需要內(nèi)部審計?我們知道公司制企業(yè)都在董事會中設(shè)有審計委員會或者其他形式的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),內(nèi)部審計主要負(fù)責(zé)有關(guān)財...

  • 績效審計的三要素

    經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性是績效審計的三個要素。經(jīng)濟(jì)性是指以最低費(fèi)用取得一定質(zhì)量的資源,簡單地說就是支出是否節(jié)約;效率性是指投入和產(chǎn)出的關(guān)系,包括是否以最小的投入取得一定的產(chǎn)出或者是以一定的投入取得最大的產(chǎn)出,簡單地說就是支出是否講究效率;效果...

  • 走出內(nèi)部審計認(rèn)識的誤區(qū)

    我國傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟(jì)體制和企業(yè)經(jīng)營管理模式,使人們對內(nèi)部審計的認(rèn)識產(chǎn)生了許多誤區(qū)。在社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制下,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,要充分發(fā)揮現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計的職能和作用,必須澄清對內(nèi)部審計的某些錯誤認(rèn)識。 一、內(nèi)部審計認(rèn)識的誤區(qū) 誤區(qū)一:內(nèi)部審計具...

  • 審計產(chǎn)生的基礎(chǔ)

    審計,作為一種經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動,自從有了社會經(jīng)濟(jì)管理活動,就必然在一定意義上存在了。所不同的是,在社會發(fā)展的各個時期,由于生產(chǎn)力發(fā)展水平不同,社會經(jīng)濟(jì)管理方式不同,審計的廣度、深度和形式也自然各不相同。會計中需要審核稽查的因素,并非是導(dǎo)致審計...

  • 審計證據(jù)的收集

    《中華人民共和國國家審計準(zhǔn)則》中規(guī)定,審計取證單主要適用于審計事項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計證據(jù)數(shù)量較大時的匯總分析,也就是說審計事項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計證據(jù)數(shù)量較大時,可以對審計證據(jù)進(jìn)行匯總分析,編制審計取證單,并由證據(jù)提供者簽字或者蓋章...

  • 能源審計資料準(zhǔn)備

    根據(jù)審計內(nèi)容、審計工作小組應(yīng)要求節(jié)能主管部門和其他相關(guān)部門作好以下資料的收集整理工作: (1)企業(yè)簡介和主要產(chǎn)品工藝規(guī)程; (2)能源管理制度、節(jié)能管理運(yùn)行記錄(工作計劃、會議記錄、工作檢查記錄、定額考核、工作總結(jié)等); (3)能源計量器具管理...

  • 能源審計組織工作

    在企業(yè)確定實(shí)施能源審計后,實(shí)施部門(一般是節(jié)能主管部門)首先要完成的工作是編制企業(yè)能源審計方案。 企業(yè)能源審計方案應(yīng)包括:審計負(fù)責(zé)人、審計工作小組成員、審計內(nèi)容、任務(wù)分配和工作進(jìn)度等。 審計負(fù)責(zé)人一般應(yīng)是企業(yè)節(jié)能分管領(lǐng)導(dǎo),協(xié)調(diào)企業(yè)相關(guān)部門協(xié)...

  • 內(nèi)部審計與會計信息質(zhì)量

    內(nèi)部審計在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)體系中起到一個非常重要的作用。它的有效運(yùn)轉(zhuǎn),將為會計信息質(zhì)量的提高提供保證。 1.保證會計信息的真實(shí)可靠,防范財務(wù)舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。內(nèi)部審計工作做好了,制度、管理規(guī)范了,企業(yè)就不會出現(xiàn)這樣或那樣的問題。一個企業(yè)如果在生產(chǎn)經(jīng)...

  • 公司內(nèi)部審計

    若要將內(nèi)部審計與公司的價值相聯(lián)系,需要弄清公司為什么需要內(nèi)部審計,市場和社會為什么需要內(nèi)部審計?我們知道公司制企業(yè)都在董事會中設(shè)有審計委員會或者其他形式的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),內(nèi)部審計主要負(fù)責(zé)有關(guān)財務(wù)會計信息的披露、完善公司治理和內(nèi)部控制過程的監(jiān)...

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