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  • 資產(chǎn)負債審計的目的

    資產(chǎn)負債表反映的是被審計單位某一特定時日財務狀況的報表,它是一種靜態(tài)會計報表。審計人員在審計時,首先通過對資產(chǎn)負債表格式的審計,以確認資產(chǎn)負債表外在的形式是否符合要求;其次對資產(chǎn)負債表格式的年初、期末數(shù)進行審查。...

  • 關于營業(yè)稅金及附加

    關于計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄的處理,首先必須了解什么是營業(yè)稅金及附加。 營業(yè)稅金及附加:反映企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務應負擔的營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。...

  • 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計之間的關聯(lián)

    內(nèi)部控制與內(nèi)部審計之間存在著一種相互依賴、相互促進的內(nèi)在聯(lián)系。...

  • 審計證據(jù)的特征及分類標準

    審計證據(jù)是指審計機關和審計人員獲取的,用以證明審計事實真相,形成審計結論的證明材料。 其主要特征: 證據(jù)范圍的廣泛性。除了書證、物證、證人證言、勘驗筆錄等證據(jù)外,還可以是其他證據(jù)。...

  • 關于獨立審計

    審計作為一種監(jiān)督機制,其實踐活動歷史悠久,但人們對審計的定義卻眾說紛紜。公認具有代表性且被廣泛引用的是美國會計學會1972年在其頒布的《基本審計概念公告》中給出的審計定義,即“審計是指為了查明有關經(jīng)濟活動和經(jīng)濟現(xiàn)象的認定與所制定標準 之間的一致程度,而客...

  • 出納與會計的區(qū)別

    法規(guī)有規(guī)定會計和出納不能兼任,實務中好多好會計都是從出納做起的。而會計,從其所分管的賬簿來看,可分為總賬會計、明細賬會計和出納。三者既相區(qū)別又有聯(lián)系,是分工與協(xié)作的關系。 第一, 總賬會計、明細賬會計和出納,各有各的分工。...

  • 審計具體流程

    按照搜集證據(jù)時所使用的方法,審計程序(即審計方法)可以分為: (一)檢查 檢查是指注冊會計師對被審計單位內(nèi)部或外部生成的,以紙質(zhì)、電子或其他介質(zhì)形式存在的記錄或文件進行審查,或?qū)Y產(chǎn)實物進行審查。 檢查記錄或文件的目的是對財務報表所包含或應包...

  • 什么是離職審計

    離職審計其實應該叫任期經(jīng)濟責任審計,這類審計比較長見在公務員身上,每位國家干部在某一職位上任期到了都要進行審計,當然對于一些公司里的業(yè)務員,會計和領導者也進行審計。 ...

  • 內(nèi)部審計工作流程

    內(nèi)部審計工作一般程序: 1 .年度審計工作計劃的編制 2 .確定審計項目3.下達審計通知書 4.實施審計5.提出審計報告,做出審計決定:審計組在審計結束后,應進行綜合分析,在與被審計單位交換意見后,于審計終結后10(節(jié)假日順延)日內(nèi)寫出審計報告征求意見稿……...

  • 中國審計監(jiān)督大反思:提高質(zhì)量,規(guī)范制度

    審計監(jiān)督是保證國民經(jīng)濟持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展的必要手段,也是不斷提高會計信息質(zhì)量的必要保證。隨著我國經(jīng)濟國際化程度的提高,審計監(jiān)督無論是方式還是內(nèi)容都面臨著一個與國際規(guī)則接軌的問題。...

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